Faktúra 0011/2026
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné, zrážky 1712-3112/25 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 930,62 EUR | ||||||||||||||