Faktúra 060/24

Faktúra doručená:03.4.2024
Číslo objednávky:037/24

Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
skl. utierky
Názov položky
skl. utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 098,00 EUR